2009-12-04

Presupuestos 2010: nos apretamos el cinturón




Hoy he presentado ante la prensa las líneas maestras de la propuesta de presupuestos que para el 2010 vamos a elevar para su aprobación al pleno este més de diciembre.

Si tuviera que definir de alguna manera estos nuevos presupuestos, yo diría que son unos presupuestos de ajuste, duros, pegados a la realidad de la crisis que a todos nos afecta, restrictivos en el gasto corriente del Ayuntamiento pero valientes en la apuesta por el mantenimiento de las coberturas y servicios sociales, valientes también en la inversión en los proyectos estratégicos para la modernización de nuestro municipio, en la promoción económica centrada fundamentalmente en nuestro pequeño comercio y en el apoyo a nuestro amplio tejido asociativo, y todo ello sin poner en riesgo la prestación de los servicios generales a la ciudadanía con los mismos estándares de calidad que caracterizan a nuestro municipio.

Estamos por tanto ante la realidad de un presupuesto absolutamente extraordinario y atípico, en tanto también resulta extraordinario y atípico el contexto económico general en el que nos encontramos, un contexto al que debemos hacer frente con la reducción de ingresos más importante sufrida por el Ayuntamiento de Getxo en los últimos años.

De esta forma y como primer dato significativo, diremos que de los 100 m. de € aprobados en el 2009 con un endeudamiento de 6 m de €, retrocedemos a los 88 previstos para este 2010 con un endeudamiento de 2 millones de €.

Es decir, partimos de un presupuesto con un descenso en los ingresos del 12% en relación al año pasado.

Esta reducción se produce, fundamental, que no únicamente:

-Por el descenso en las aportaciones de Udalkutxa que pasan de 55 m. a 48 m.

-Por el importante retroceso producido en la recaudación municipal derivado de los 3 años consecutivos de congelación de los impuestos municipales y del significativo descenso del 30% en la tasa de basuras). De Tal manera que, de los 15 mill. de € previstos el año pasado en concepto de recaudación por tasas municipales pasamos a una previsión de recaudación para el 2010 de 13,6 m.€, es decir, 1,4 m. de € menos que el año pasado.

Esta es por tanto la cruda realidad a la que nos enfrentamos a la hora de elaborar los presupuestos del 2010. Una realidad que choca de frente con las frívolas propuestas de la Sra. Arrúe que, sin ir más lejos, dentro de 15 días nos propondrá de nuevo en pleno extraordinario, una reducción brutal de las tasas e impuestos municipales, apoyándose para ello en inexistentes fondos de libre disposición depositados, siempre según la Sra. Arrúe, en los bancos por el equipo de gobierno.

Y es que, mientas nosotros trabajamos con la realidad de los recursos municipales otras lo hacen con las fantasías interesadas de quien no duda en falsear los datos para justificar sus frívolas propuestas.

Apelo por tanto al sentido común y a la madurez de nuestra ciudadanía para, a la luz de la realidad de estos presupuestos, poner al descubierto, una vez más, las falsedades sobre las que define su estrategia política la Sra. Arrúe.

Con estos ingresos, la respuesta presupuestaria en cuanto al gasto no puede por tanto ser otra que la del apretón del cinturón de las áreas del Ayuntamiento hasta el último agujero.

Es decir, hemos realizado un esfuerzo extraordinario para reducir el gasto de de las distintas áreas de gestión del Ayuntamiento, en lo que ha supuesto un descenso generalizado por áreas de un 11,7%, con la excepción de los servicios sociales que, en sentido contrario, reciben un aumento del 3,4% en lo que constituye el compromiso de este equipo de gobierno por el mantenimiento de las coberturas y servicios sociales para aquellos que más están sufriendo los rigores de la crisis.

Por tanto, ante este difícil escenario, hemos trabajado en la elaboración de este presupuesto, que descansa sobre las siguientes líneas fundamentales de actuación:

--Subida de 3,4% en el área de servicios sociales para la atención a las personas más desfavorecidas.

-Utilización de todos los recursos disponibles para continuar con un nivel de inversión alto, en tanto a los 6,4 millones de € del presupuesto, se le incorporan los 8,7 m de € del Fondo Estatal de Inversiones y los remanentes de tesorería de 2009, todavía por determinar.

De esta manera afrontamos los compromisos asumidos para la ejecución de proyectos como el Getxo Antzokia, Romo Kultur Etxea, el gran Parque Gernika en Neguri y las obras de la red de saneamiento, entre otras, todo ello con el objetivo de continuar impulsando el proceso de transformación y modernización de Getxo.

-Mantenemos la apuesta por la promoción económica del municipio y en especial por la promoción de nuestro comercio local y nuestras empresas, porque además estamos convencidos de que este es el momento en el que, como institución, tenemos que continuar apostando por el empleo y por la generación de riqueza.

En este sentido para este 2010, habilitamos un nuevo Plan Extraordinario de Dinamización Económica por importe de 1 mill. de € que nos va a permitir, continuar reforzando las iniciativas impulsadas desde GETXOLAN para fomento del empleo, apoyo al comercio y a la empresa de nuestro municipio con propuestas como las desarrolladas este año ( campañas publicitarias, celebración de eventos que atraigan visitantes, subvenciones para la contratación de personas en desempleo o actuaciones urbanísticas estratégicas para nuestros núcleos comerciales).

-Reducción generalizada del gasto de las áreas municipales en un 11,7%. Sirvan como ejemplo que, en principio y a la espera de la evolución del año,:

-Reducimos el presupuesto para fiestas y festejos.
-Reducimos gastos internos como material de oficina, vestuario etc.
- Y además, prescindimos, en principio, de iniciativas como el mercado medieval o la Feria ecológica.

- Por el contrario realizamos un esfuerzo presupuestario importante con el objetivo de mantener las subvenciones y ayudas al diverso tejido asociativo municipal que trabaja en ámbitos fundamentales para nuestra sociedad como son el de los servicios sociales (familia, tercera edad, discapacidad), igualdad, juventud, cultura, deportes, euskara etc.

Todos ellos constituyen, en su labor complementaria a la del Ayuntamiento, el auténtico nervio de la sociedad getxoztarra, y por tanto nuestra apuesta por su reforzamiento es clara en este presupuesto.

En definitiva, nuestro proyecto prioriza:

 Una Subida de 3,4% en el área de servicios sociales.
 La utilización de todos los recursos disponibles para continuar con un alto nivel de inversión que nos permita continuar liderando el proceso de transformación y modernización de Getxo ya en marcha.
 El impulso a la promoción económica del municipio y en especial a la promoción del comercio minorista.
 La reducción generalizada del gasto de las áreas municipales en un 11,7%,
 La realización de un esfuerzo presupuestario importante para el mantenimiento de las subvenciones y ayudas al diverso tejido asociativo que trabaja en ámbitos fundamentales para nuestra sociedad

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